mình thắc mắc về tình huống như sau:

1/ Quy trình kiểm soát nội bộ đối với việc thanh toán tiền lương cho NLĐ trong DN
2/ Từ góc độ kiểm toán:
a/ KTV cần NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ quy trình trên như thế nào:
– KTV tìm hiểu kỹ hơn về quy trình bằng cách nào?
– KTV đánh giá như thế nào: Mức độ rủi ro kiểm soát? Chỉ ra điểm mạnh, hạn chế của của quy trình (theo mô tả trên)
– KTV đề xuất cải tiến quy trình (tương ứng với những hạn chế đã kể trên)

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Tư 19, 2020 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !